审计研究

  • 关于我国注册会计师验资法律责任的问卷调查分析

    李若山,覃东,范奇晖

    2000年03期 1-13页 [查看摘要][在线阅读][下载 77k]
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  • 审计委员会制度述评

    刘力云

    本文通过介绍审计委员会制度的产生和在世界各国的发展情况 ,说明审计委员会制度实质上是内部审计 ,是一种内部控制 ,是企业管理的一部分 ,因此与我国的监事会制度在本质上有很大不同 ;其发展源于职业组织、立法机构和企业自身的共同推动 ;审计委员会只有具备足够的权威性、客观性、胜任能力才能有效地发挥作用 ,我国企业如果建立审计委员会 ,也不能设在监事会下 ,仍然应隶属于董事会。

    2000年03期 14-22页 [查看摘要][在线阅读][下载 48k]
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  • 试论公司治理结构和内部财务控制

    王永海

    公司治理结构是现代企业制度中为消除委托人和代理人之间的信息不对称、契约不完全和责任不对等而设计的一种制度安排 ,是建立企业内部财务控制制度的基础。委托人通过市场对公司的外部财务控制是健全公司治理结构的基本内容 ,因而是完善公司内部财务控制制度的前提。我国国有或国有控股企业目前的内部财务控制制度基本上是代理人主导型的 ,完善我国国有或国有控股企业内部财务控制制度的基本途径是 ,将代理人主导型的内部财务控制制度转变为委托人和代理人均衡制约型的内部财务控制制度。

    2000年03期 23-28页 [查看摘要][在线阅读][下载 35k]
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  • 试论审计人员专业判断

    肖文八,程庆

    2000年03期 29-33页 [查看摘要][在线阅读][下载 28k]
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  • 加入WTO与审计创新

    顾芸

    2000年03期 34-38页 [查看摘要][在线阅读][下载 29k]
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  • 从公司治理结构看集团公司审计监控机制

    北京工商大学会计学院课题组,王欣冬,赵保卿,汪景

    如何建立健全集团公司审计监控机制在国内外审计领域都是一个新课题 ,北京工商大学刘欣冬及赵宝卿、汪景组成的集团公司审计监控机制的课题组 ,在大量的国内外情况和资料的基础上 ,以审计是所有权监督、审计是具有独立性经济理论活动等基本观点作指导 ,对“从公司治理结构看集团公司审计监控机制” ,展开了系统深入的论述 ,并提出了建立集团审计监控机构制的一些设想。虽然他们提的某些构想为当前公司监事会条件、公司所规定的内容和企业集团组织情况尚有一定距离或者说还不成熟。但是 ,对它们开展研究仍是一个有益的尝试。本刊发表此文 ,旨在引起各方人士的关注 ,共同努力把建立健全集团公司审计监控机制解决好 ,为我国内部审计事业发展做出有益的贡献

    2000年03期 39-43+28页 [查看摘要][在线阅读][下载 35k]
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  • 政府网络化审计构想

    张元琳

    国家审计机关如何在市场经济快速发展和国家经济管理体制发生重大变化的条件下 ,及时利用现代信息技术尤其是网络技术来改进审计监督、管理及教学手段 ,提高政府审计的运作效能 ,是摆在各级政府审计人员面前的重大课题。文章通过介绍网络发展的大趋势 ,提出了政府审计网络化建设这个课题 ,比较全面地分析和研究了政府审计网络化建设的意义、网络化建设的环境条件和客观因素、网络化审计系统功能的设计要求和对政府审计部门在网络化建设中应做的准备工作

    2000年03期 44-52页 [查看摘要][在线阅读][下载 49k]
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  • 浅议国有商业银行信贷资产风险管理

    于敏

    2000年03期 53-57页 [查看摘要][在线阅读][下载 28k]
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  • 论社会审计风险评估

    胡继荣,张麒

    2000年03期 58-61页 [查看摘要][在线阅读][下载 23k]
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  • 谈中央银行对财政存款的稽核监督

    吴景杰

    2000年03期 62-63页 [查看摘要][在线阅读][下载 11k]
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  • 试论信息时代对传统会计的挑战

    张宁

    2000年03期 64-65页 [查看摘要][在线阅读][下载 11k]
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